一、201x年财政收支情况
截至11月30日,我县地方财政收入(市县两级)累计完成8444万元,占新计划7923万元的106.58%,进度全市第一;比上年同期的7676万元增长10%,增幅全市第七。
截止11月30日,一般预算支出89616万元,占调整预算115101万元的77.86%,占同期107617万元的83.27%,基金预算支出2658万元。
二、主要措施和工作
(一)引资上项助推“六大”战略
一是争取上级转移支付3928万元,其中中央转移支付3178万元,缓解全县公教人员增资压力;革命老区转移支付751万元,支持了牛寺乡原208国道改造扶贫工程;二是争取各类债券资金6300万元,除置换债券1000万元、新增专项债券1100万元,还争取省级统贷统还交通债券4200万元,支持农村公路提质改造等工程。
(二)增收节支保证民生重点
在财力紧张的情况下,我们一是压“三公”,1-10月份,公务接待费0.3万元,比上年同期22.13万元压缩21.83万元;公务用车运行维护费47.73万元,比上年同期129.76万元压缩82.03万元。二是保民生,1-10月份拨付城乡低保资金2794万;拨付新农合资金2599万元;拨付公共卫生支出384万元;拨付教育专项资金11755万元。三是抓“盘活”,1-10月份,盘活历年滞留资金1835万元用到扶贫一线,整合“一事一议”、农业综合开发等财政专项资金1800万元投入脱贫攻坚,还设立金融富民扶贫专项配套,引导金融资金支持扶贫产业。四是多方筹资支持供热工作。县城集中供热工程项目是县委、县政府今年举全县之力为县城居民办的一项惠民工程。截止十一月底共完成了15个换热站,供热面积67万平方米。该项目总投资2434……
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截至11月30日,我县地方财政收入(市县两级)累计完成8444万元,占新计划7923万元的106.58%,进度全市第一;比上年同期的7676万元增长10%,增幅全市第七。
截止11月30日,一般预算支出89616万元,占调整预算115101万元的77.86%,占同期107617万元的83.27%,基金预算支出2658万元。
二、主要措施和工作
(一)引资上项助推“六大”战略
一是争取上级转移支付3928万元,其中中央转移支付3178万元,缓解全县公教人员增资压力;革命老区转移支付751万元,支持了牛寺乡原208国道改造扶贫工程;二是争取各类债券资金6300万元,除置换债券1000万元、新增专项债券1100万元,还争取省级统贷统还交通债券4200万元,支持农村公路提质改造等工程。
(二)增收节支保证民生重点
在财力紧张的情况下,我们一是压“三公”,1-10月份,公务接待费0.3万元,比上年同期22.13万元压缩21.83万元;公务用车运行维护费47.73万元,比上年同期129.76万元压缩82.03万元。二是保民生,1-10月份拨付城乡低保资金2794万;拨付新农合资金2599万元;拨付公共卫生支出384万元;拨付教育专项资金11755万元。三是抓“盘活”,1-10月份,盘活历年滞留资金1835万元用到扶贫一线,整合“一事一议”、农业综合开发等财政专项资金1800万元投入脱贫攻坚,还设立金融富民扶贫专项配套,引导金融资金支持扶贫产业。四是多方筹资支持供热工作。县城集中供热工程项目是县委、县政府今年举全县之力为县城居民办的一项惠民工程。截止十一月底共完成了15个换热站,供热面积67万平方米。该项目总投资2434……
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