201x年以来,在县委、县政府的正确领导和人大的监督下,我局深入贯彻XXXXXXX和党的十九大精神,认真落实中央、省委、市委、区委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持“一优两高”发展战略,努力克服工作中面临的各种困难,积极组织财政收入,合理安排预算支出,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,力推项目建设,力抓生态保护,力促融资平台转型,为全县脱贫摘帽提供财政保障,不断推动经济社会持续健康发展。
一、201x年财政收支完成情况
(一)收入完成情况。截止9月底,全县地方公共财政预算收入完成22843万元,完成年度预算的82.9%,超时间序时进度差7.9个百分点,较任务超收2176万元。税收部门收入完成12504万元,完成预算的61.16%,差序时进度13.84%,较任务差2831万元,占地方公共财政预算收入的比重为54.74%;财政部门收入完成10339万元,完成预算的145.44%,超序时进度70.44%,超任务5007万元,占地方公共财政预算收入的比重为45.26%。预计201x年全年收入完成24155万元,较年初任务缺口3400万元,落实减税降费政策全年减收3400万,中小企业退税1200万元,预计调减收入3400万元。
(二)财政支出情况。元至9月份全县地方公共财政预算支出完成263999万元,较上年同期下降16.26%,减少51246万元。
(三)政府性基金预算情况。政府性基金预算情况。截止9月底,全县政府性基金收入完成13592万元,完成年初预算的61.04%,较上年同期下降21.81%,减收3792万元。基金支出完成9308万元,完成预算的41.8%,较上年同期下降12.49%,减支1328万元。
二、201x年主要工作开……
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一、201x年财政收支完成情况
(一)收入完成情况。截止9月底,全县地方公共财政预算收入完成22843万元,完成年度预算的82.9%,超时间序时进度差7.9个百分点,较任务超收2176万元。税收部门收入完成12504万元,完成预算的61.16%,差序时进度13.84%,较任务差2831万元,占地方公共财政预算收入的比重为54.74%;财政部门收入完成10339万元,完成预算的145.44%,超序时进度70.44%,超任务5007万元,占地方公共财政预算收入的比重为45.26%。预计201x年全年收入完成24155万元,较年初任务缺口3400万元,落实减税降费政策全年减收3400万,中小企业退税1200万元,预计调减收入3400万元。
(二)财政支出情况。元至9月份全县地方公共财政预算支出完成263999万元,较上年同期下降16.26%,减少51246万元。
(三)政府性基金预算情况。政府性基金预算情况。截止9月底,全县政府性基金收入完成13592万元,完成年初预算的61.04%,较上年同期下降21.81%,减收3792万元。基金支出完成9308万元,完成预算的41.8%,较上年同期下降12.49%,减支1328万元。
二、201x年主要工作开……
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