审计局202x年经济责任审计工作总结
202x年,审计局在委政府和审计的正确领导下,严格执行七部委联合印发的《党政和国有企业员经济责任审计规定实施细则》和《省经济责任审计局》的相关规定,认真履行审计监督职能,扎实有序地开展经济责任审计工作,全面拓宽审计内容,挖掘审计深度。截止目前,共完成经济责任审计项目个,共查出违规行为资金近亿元,提出合理化建议条,移送移交案件线索条。现将具体审计工作情况汇报如下:
一、做好审前工作,确保审计效率
(一)做足审前调查
一是认真查看被审计对象以前年度审计报告、审计决定及审计整改情况,制定详细的调查方案,明确调查的目标、范围和重点。二是由分管局长带队,通过召开审计进点会、发放调查表、实地走访了解等方式,全面摸清乡镇、党政机关经济活动的特点和规律,重点掌握财政运行状况、国有资产的增减变动、重大经济决策的执行情况等基本情况。三是致函纪检监察等相关部门,充分了解被审计干部遵守廉政纪律、个人用车用房及亲属商业经营等情况,为后续的审计工作提供有力支撑。
(二)细化审计方案
将调查的情况及时进行汇总、分析和研判,找准被审计对象的薄弱环节和风险点,确定审计的范围和重点。在此基础上,拟定审计的目标和具体任务,规定审计程序、审计方法和审计评价的标准,科学制定实施方案。通过细化审计方案,明确审计的方向和重点,减少审计工作中的迂回和反复,提高审计效率。
(三)整合审计资源
根据我县审计工作的实际情况,合理整合审计力量,明确人员分工
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